INFORME N°6/2022 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL AUDITORIA DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL LEY 20.285 |
25-feb |
25-feb |
2021 |
25/02/2022 |
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INFORME N°5/2022 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-2021 |
15-feb |
15-feb |
2021 |
15/02/2022 |
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PLAN DE AUDITORÍA |
CONTROL INTERNO |
PLAN DE AUDITORÍA 2022 |
ENERO |
DICIEMBRE |
2022 |
13/01/2022 |
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INFORME N°30/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA TOMA DE INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CESFAM 2021 |
30-dic |
30-dic |
2021 |
30/12/2021 |
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INFORME N°31/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME DE SEGUIMIENTO GASTOS COVID-19 |
30-dic |
30-dic |
2021 |
30/12/2021 |
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INFORME N°29/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CAPACITACIONES AÑO 2021 |
30-dic |
30-dic |
2021 |
30/12/2021 |
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INFORME N°27/2021 |
CONTROL INTERNO |
AUDITORIA PROCESO DE ADQUISICION CONTRATOS ABASTECIMIENTO MEDICAMENTOS |
07-dic |
07-dic |
2021 |
07/12/2021 |
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INFORME N°26/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCION DECLARADOS A CGR |
07-dic |
07-dic |
2021 |
07/12/2021 |
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INFORME N°25/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVOLUCION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL,SALUD Y EDUCACION AL 30-09-2021 |
18/11/2021 |
18/11/2021 |
2021 |
18/11/2021 |
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INFORME N°24/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL DE AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A. |
14/10/2021 |
14/10/2021 |
2021 |
14/10/2021 |
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INFORME N°22/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME REPORTE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DECLARADOS A CGR |
03-sept |
03-sept |
2021 |
03/09/2021 |
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INFORME N°20/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME SEGUIMIENTO PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS DEL INFORME N° 7 |
17-ago |
17-ago |
2021 |
17/08/2021 |
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INFORME N°18/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME SOBRE AUDITORIAS REALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CGR |
11-ago |
11-ago |
2021 |
11/08/2021 |
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INFORME N°19/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME DE AUDITORIA SERVICIO DE BIENESTAR |
13-ago |
13-ago |
2021 |
13/08/2021 |
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INFORME N°17/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR |
30-jul |
30-jul |
2021 |
30/07/2021 |
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INFORME N°16/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME SEGUIMIENTO OBSERVACIONES SEÑALADAS INFORME FINAL N° 11 |
30-jul |
30-jul |
2021 |
30/07/2021 |
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INFORME N°15/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-06-2021 |
30/07/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
30/07/2021 |
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INFORME N°14/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA AVANCE DE CUMPLIMIENTO PMG 2021 |
27/07/2021 |
27/07/2021 |
2021 |
27/07/2021 |
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INFORME N°13/2021 |
CONTROL INTERNO |
PRE-INFORME AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A. |
01/07/2021 |
01/07/2021 |
2021 |
01/07/2021 |
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INFORME N°11/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO REMUNERACIONES Y PAGO HONORARIOS |
04/05/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
04/05/2021 |
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INFORME N°10/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL,SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2021 |
21/04/2021 |
21/04/2021 |
2021 |
21/04/2021 |
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INFORME N°8/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA AUDITORIA CONTRATO GTD, DEPTO. TIC (SECPLA) |
08-04-2021 |
08-04-2021 |
2021 |
08/04/2021 |
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INFORME N°7/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS |
26/03/2021 |
26/03/2021 |
2021 |
26/03/2021 |
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INFORME N°6/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 DICIEMBRE 2020 |
26/02/2021 |
26/02/2021 |
2020 |
26/02/2021 |
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INFORME N°5/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-2020 |
22/02/2021 |
22/02/2021 |
2020 |
22/02/2021 |
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INFORME N°4/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 NOVIEMBRE 2020 |
15/02/2021 |
15/02/2021 |
2020 |
15/02/2021 |
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INFORME N°2/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID -19, OCTUBRE 2020 |
04/01/2020 |
18/01/2021 |
2020 |
18/01/2021 |
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INFORME N°1/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP /2020 |
04/01/2020 |
08/01/2020 |
2020 |
08/01/2021 |
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PLAN DE AUDITORIA 2021 |
CONTROL INTERNO |
PLAN DE AUDITORIA 2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
31/05/2021 |
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INFORME N°26/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME SOLICITADO EN PREINFORME N° 407 DE LA CGR EN MARCO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL 19-10-2020 |
2020 |
2020 |
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07/12/2020 |
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